Realizacija ovog projekta će rezultirati sljedećim:
- Strategije javne interne finansijske kontrole usvojene na svim nivoima za period 2021 – 2025.,
- Pravni okvir za javnu internu finansijsku kontrolu ažuriran u skladu sa načelima integrisanog okvira za internu kontrolu sa posebnim naglaskom na upravljanje rizicima i međunarodne standarde za profesionalnu praksu interne revizije.
- Centralne harmonizacijske jedinice imaju kapacitet za savjetovanje organizacija javnog sektora o načinu implementacije procjene rizika, upravljanja rizikom, interne kontrole i interne revizije, kao i za praćenje implementacije pomoću pravnog okvira i alata, uključujući digitalizovani registar rizika i upravljanje internom revizijom.
- Opsežnom obukom o procjeni rizika, upravljanju rizicima i internoj reviziji pomoću softverske aplikacije „Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija“ osnaženi su kapaciteti za provođenje javne interne finansijske kontrole.
- Softver „Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija“ razvijen na dva nivoa: individualna organizacija javnog sektora i konsolidacija izvještaja Ministarstava finansija.
- Uvođenje procjene rizika i upravljanja rizicima u organizacijama javnog sektora će doprinijeti boljoj efikasnosti upravljanja javnim finansijama, smanjiti prekomjernu potrošnju, povećati naplatu prihoda i u konačnici poboljšati kvalitet rada javnih službi.